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退稅申請書(集合15篇)
現(xiàn)今社會公眾的追求意識不斷提升,各種申請書頻頻出現(xiàn),申請書可以使我們的愿望和請求得到合理表達。那么申請書應(yīng)該怎么寫才合適呢?以下是小編整理的退稅申請書,希望能夠幫助到大家。
退稅申請書1
xx國家稅務(wù)局進出口稅收管理分局(處):
我單位下列出口貨物(見所附明細表)因xxxxx原因不能按期申報退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的。通知》(國稅發(fā)[20xx]64號)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的補充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的.通知》(國稅發(fā)[20xx]68號)的有關(guān)規(guī)定,申請延期至20xx年x月x日之前申報,請予批準(zhǔn)。
企業(yè)(公章)
申請日期:20xx年X月XX日
退稅申請書2
國家稅務(wù)局:
我公司成立于_____年_____月,_____年_____月認定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號碼為:_____,法定代表人:_____財,注冊資本_____萬元,地址:_____,登記注冊類型:_____公司,經(jīng)營范圍:_____齒生產(chǎn)、銷售及進出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的`商品和技術(shù)除外)
公司于_____年_____月_____日完成對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號:_____,進出口企業(yè)代碼:_____,中華人民共和國海關(guān)進出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書,海關(guān)注冊登記編碼:_____。貴局于_____年_____月_____日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。
我公司財務(wù)制度健全,會計核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額、應(yīng)繳稅額及進出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進行進出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報。
我公司_____年_____月_____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額_____美元,人民幣_____元。_____年累計出口_____美元,人民幣_____元。(詳見附表)
因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請退稅,請予審核。
此致
敬禮!
申請人:_____
20_____年月日
退稅申請書3
打電話給地稅局專管員,要一份地方稅種補(退)稅申請表,填好蓋章送地稅局專管員簽字,然后去柜臺辦理退稅。
這個不僅僅是退個人所得稅的問題,你上個月還多報了個人收入,這個申報記錄也必須改正,不然到了年末地稅局做全年數(shù)據(jù)審查的時候會有麻煩。
退稅申請書4
地稅局領(lǐng)導(dǎo):
20xx年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的'發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。
敬請貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!
申請公司:xxx
申請日期:20xx年X月XX日
退稅申請書5
_______海關(guān):
根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號:__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請予核準(zhǔn)。
1、已繳稅款金額:
關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費稅____________元。
2、申請退稅理由:_______________________________________________。
3、申請退還金額:
關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費稅____________元。
4、申請人名稱:___________________________________________________
5、開戶銀行:_____________________________________________________
6、開戶銀行賬號:_________________________________________________
此致
敬禮!
申請人:
__年__月__日
退稅申請書6
xxx稅局:
本公司*****(納稅編碼:********)因20xx年6月7日在申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:***********)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。
在20xx年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。
稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)
開戶行:**銀行
銀行賬號:********
特此說明!
申請公司:XXX
日期:20xx年X月XX日
退稅申請書7
尊敬的領(lǐng)導(dǎo):
我公司成立于年月日,實際經(jīng)營范圍為,后經(jīng)我公司申請,你局認定我公司為(輔導(dǎo)期)增值稅一 般納稅人,有 效期從年月日起。
我公司年月的全部銷售收入為元,其 中應(yīng)稅銷售收入為元,繳納增值稅額為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份;年月的全部銷售收入為元,其 中應(yīng)稅銷售收入為元,繳納增值稅為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份;年月的全部銷售收入為元,其 中應(yīng)稅銷售收入為元,繳納增值稅額為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份。我公司年月至月專用發(fā)票月平均使用量為份。(注:此段填寫前三個月的增值稅申報及交納情況,要求必需按照增值稅申報表有 關(guān)內(nèi)容填寫)
目前貴局批準(zhǔn)我公司每月領(lǐng)購次開票金額萬元稅控專用發(fā)票,每次份。由于我公司業(yè)務(wù)量逐漸增加,故申請增購份開票金額萬元稅控專用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實際情況填寫,以上內(nèi)容僅為參考,具體內(nèi)容自定,要求企業(yè)將增量原因?qū)懬逦,?nèi)容必須真實具體)
申請增購增值稅專用發(fā)票需報送資料
1.[增值稅專用發(fā)票票種核定申請審批表](一 式三份,注:開票限額一 千萬元及以上的企業(yè)一 式四份);
2.書面申請(一 式二份,注:開票限額一 千萬元及以上的企業(yè)一 式三份);
3.稅務(wù)登記證副本復(fù)印件(一 式二份,上需加蓋一 般納稅人/輔導(dǎo)期一 般納稅人資格印章――流轉(zhuǎn)稅科負責(zé));
4.營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(一 式二份);
5.銷售合同(協(xié)議)復(fù)印件(一 式二份,上需貼印花稅票,合同必須為與一 般納稅人簽定的.有 效合同,要求雙方蓋章清晰,合同項目填寫齊全);
6.購票人身份證復(fù)印件(一 式二份);
7.增值稅一 般納稅人資格認定批復(fù)復(fù)印件(一 式二份);
8.增值稅一 般納稅人資格證書復(fù)印件(一 式二份,要求每頁復(fù)印,輔導(dǎo)期一 般納稅人除外);
9.前三個月增值稅專用發(fā)票匯總表及本月增值稅專用發(fā)票匯總表 增值稅專用發(fā)票明細表(一 式二份);
10.稅務(wù)機關(guān)要求附送的其他資料。
以上資料需加蓋公司公章,合同書復(fù)印件及資格證書復(fù)印件加蓋騎縫公章
。ㄒ陨弦髢H供參考,具體以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求為準(zhǔn)。)
申請單位:x文庫20xx年x9月30日
退稅申請書8
XX國稅局:
我公司是XXXXXXXX(基本情況)。根據(jù)XX規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。
XX月份,我公司銷售收入XXXX元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于XXXX原因,被扣繳增值稅XXXX元。
根據(jù)XX規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。
特此報告,請核準(zhǔn)!
XXXX公司(公章)
XX年XX月XX日
退稅申請書9
____市____區(qū)國稅局:
茲有________有限公司,稅號:____________。20____年銷售收入:________元,20____應(yīng)納稅所得額:________元,已繳所得稅:____元。
根據(jù)國家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:____元,實際減免所得稅額:____元,應(yīng)退稅額:____元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:________元。
望批準(zhǔn)!
申請人:________有限公司
日期:20____年____月____日
退稅申請書10
東城區(qū)國稅二所:
本企業(yè)20xx年度年終匯算調(diào)整后所得131991.95元,彌補(20xx年度)未彌補虧損額:84608.99元,彌補(20xx年度)未彌補虧損額:22245.89元,20xx年公司總計虧損:181796.08元,實際彌補虧損額:25137.07元,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額為:156659.01元,本企業(yè)20xx年度虧損金額45564.44元可轉(zhuǎn)以后年度彌補,因此,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的.虧損額總計為:202223.45元。(20xx年度未彌補虧損額為:156659.01元,20xx年度45564.44元)本企業(yè)20xx年度實現(xiàn)利潤108352.28元,四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅為:12557.57元,(計算:108352.28-45564.44=62787.84 62787.84*20%=12557.57)
經(jīng)鑒證本企業(yè)實際已預(yù)繳的企業(yè)所得稅額12557.57元應(yīng)退回,故向國稅局提出退稅申請。
此致
敬禮!
xx有限責(zé)任公司
20xx年6月6日
退稅申請書11
我公司成立于xxxx年xxxx月,xxxx年xxxx月認定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號碼為:xxxx,法定代表人:xxxx財,注冊資本xxxx萬元,地址:xxxx,登記注冊類型:xxxx公司,經(jīng)營范圍:xxxx齒生產(chǎn)、銷售及進出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外)。
公司于xxxx年xxxx月xxxx日完成對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號:xxxx,進出口企業(yè)代碼:xxxx,中華人民共和國海關(guān)進出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書,海關(guān)注冊登記編碼:xxxx。貴局于xxxx年xxxx月xxxx日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。
我公司財務(wù)制度健全,會計核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額、應(yīng)繳稅額及進出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進行進出口業(yè)務(wù)退(免)稅的`申報。
我公司xxxx年xxxx月xxxx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額xxxx美元,人民幣xxxx元。xxxx年累計出口xxxx美元,人民幣xxxx元。(詳見附表)
因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請退稅,請予審核。
此致
敬禮!
申請人:xxx
xx年xx月xx日
退稅申請書12
XX稅局:
20xx_年XX月XX日,因操作失誤,我公司將XX月份的個人所得稅重復(fù)申報了兩次,向貴局繳納了兩次個人所得稅,金額為XXXX元,稅款于20xx年XX月XX日繳入XXXX市級金庫中,F(xiàn)特向貴局提出申請,將我營業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
XXXXXX公司
20xx年XX月XX日
退稅申請書13
尊敬的領(lǐng)導(dǎo):
我公司成立于年月日,實際經(jīng)營范圍為_,后經(jīng)我公司申請,你局認定我公司為(輔導(dǎo)期)增值稅一般納稅人,有效期從年月日起。
我公司年月的全部銷售收入為__元,其申請書的樣板中應(yīng)稅銷售申請書的正確格式圖片收入為_元,繳納增值稅額為_元,增值稅專用發(fā)票使用量為份;年月的全部銷售收入為元,其中應(yīng)稅銷售收入為元,繳納增值稅為元,增值稅專用發(fā)票使申請書范文簡寫用量為份;年月的'全部銷售收入為元,其中應(yīng)稅銷售收入為元,繳納增值稅額為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份。我公司年月至月專用發(fā)票月申請書貧困補助平均使用量為份。(注:此段填寫前三個月的增值稅申報及交納情況,要求必需按申請書怎么寫照增值稅申報表有關(guān)內(nèi)容填寫)
目前貴局批準(zhǔn)我公司每月領(lǐng)購次最大開票金額萬元稅控專用發(fā)票,每次份。由于我公司業(yè)務(wù)量逐漸增加,故申請增購份最大開票金額萬元稅控專用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實際情況填寫,以上內(nèi)容僅為參考,具體內(nèi)容自定,要求企業(yè)將增量原因?qū)懬宄,?nèi)容必須真實詳細)
申請增購增值稅專用發(fā)票需報送資料
1.《增值稅專用發(fā)票票種核定申請書怎么寫家庭困難補助申請審批表》(一式三份,注:最大開票限額一千萬元及以上的企業(yè)一式四份);
2.書面申請(一式二份,注:最大開票限額一千萬元及申請書貧困補助以上的企業(yè)一式三份);
3.稅務(wù)登記證副本復(fù)印件(一式二份,上需加蓋一般納稅人/輔導(dǎo)期一般納稅人資格印章——流轉(zhuǎn)稅科負責(zé));
4.營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(一式二份);
5.銷售合同(協(xié)議)復(fù)印件(一式二申請書貧困補助份,上需貼印花稅票,合同必須為與一般納稅人簽定的有效合同,要求雙方蓋章清楚,合同項目填寫齊全);
6.購票人身份證復(fù)印件(一式二份);
7.增值稅一般納稅人資格認定批復(fù)復(fù)印件(一式二份);
8.增值稅一般納稅人資格證書復(fù)印件(一式二份,要求每頁復(fù)印,輔導(dǎo)期一般納稅人除外);
9.前三個月增值稅專用發(fā)票匯總表及本月增值稅專用發(fā)票匯總表、增值稅專用發(fā)票明細表(一式二份);
10.稅務(wù)機關(guān)要求附送的其他資料。
以上資料需加蓋公司公章,合同書復(fù)印件及資格證書復(fù)印件加蓋騎縫公章
(以上要求僅供參考,具體以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求為準(zhǔn)。)
申請單位:
申請日期:申請書的格式及范文
退稅申請書14
____國稅局:
我公司是________________(基本情況)。根據(jù)____規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。____月份,我公司銷售收入________元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。根據(jù)____規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。
特此報告,請核準(zhǔn)!
___________公司(公章)
____年____月____日
退稅申請書15
國家稅務(wù)局:
我公司于____年5月31日完成____年度企業(yè)所得稅匯算清繳,____年一至四季度累計實際已預(yù)繳企業(yè)所得稅額元;____年度企業(yè)所得稅匯算清繳實際應(yīng)納企申請書格式業(yè)所得稅額元;____年度多繳納企業(yè)所得稅額元;____年度應(yīng)退企業(yè)所得稅額元。
根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款“企業(yè)應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起五個月內(nèi),向申請書格式范文模板稅務(wù)機關(guān)報送申請書范文簡寫年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款!奔啊镀髽I(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國稅發(fā)[20xx]79號)第十一條“預(yù)繳稅款超過應(yīng)納稅款的,申請書格式主管稅務(wù)機關(guān)應(yīng)及時按有關(guān)規(guī)定辦理退稅!敝(guī)定,我公司申請退稅元。
特此申請,請貴局審核予以退稅。
附送資料
1、____年度企業(yè)所得稅申報表
2、____年一至四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅繳款書
江蘇__機械有限公司
20__年__月__日
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