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        退稅申請書

        時間:2023-08-29 19:01:35 申請書 我要投稿

        退稅申請書(通用)

          在經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展、人們往來越來越密切的今天,很多場合都離不了申請書,請注意不同的對象有不同的申請書。寫起申請書來就毫無頭緒?以下是小編為大家收集的退稅申請書,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

        退稅申請書(通用)

        退稅申請書1

        xxxx國稅局:

          我公司是xxxxxx(基本情況)。

          根據(jù)xxx規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導(dǎo)期內(nèi)多預(yù)繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預(yù)繳的稅金應(yīng)辦理退稅元。

          根據(jù)xx規(guī)定,先想貴局申請退稅。

          特此報告,請審批!

        此致

        敬禮!

          申請人:

          日期:

        退稅申請書2

        _______國家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:

          _____年______月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額____________元,我單位總收入____________元,應(yīng)交增值稅________________元,造成多交稅金____________元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅____________元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

          ____________有限公司

          ____年____月____日

        退稅申請書3

          杭州市下城區(qū)國稅局:

          茲有杭州XXXX有限公司, 稅號:330103768XXXXXX。 20xx年銷售收入:XXXX元, 20xx年應(yīng)納稅所得額:XXXX元, 已繳所得稅:XXX元。根據(jù)國家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:XXX元,實際減免所得稅額:XXX元,應(yīng)退稅額:XXX元。 特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:XXXX元。望批準(zhǔn)!

          申請人:杭州XXXX有限公司

          日 期:20xx年8月21日

        退稅申請書4

        xxxx稅局:

          本公司xxxxxx(納稅編碼:xxxx)因20xx年6月7日在申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:xxxxxxxx)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

          在20xx年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè),開戶行:xxxxxxxx銀行,銀行賬號:xxxx

          特此說明!

          xxx單位名字

          xxxx年x月xx日

        退稅申請書5

        XX稅務(wù)局:

          我公司為××(類型)企業(yè),××年度年終匯算中,彌補××年度虧損×元后,全年應(yīng)繳所得稅額×元,已預(yù)繳了×元,多繳×元,現(xiàn)申請退稅。

          以上妥否,請批示。

          申請人:XXXX單位

          20xx年xx月xx日

        退稅申請書6

        xxxx稅局:

          本公司xxxxx,因20xx年6月7日在申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131元,已扣款成功(電子稅票號:xx)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131元。

          在20xx年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。

          申請公司:xxxx公司

          20xx年xx月xx日

        退稅申請書7

        _______海關(guān):

          根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號:__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請予核準(zhǔn)。

          1.已繳稅款金額:

          關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費稅____________元。

          2.申請退稅理由:_______________________________________________。

          3.申請退還金額:

          關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費稅____________元。

          4.申請人名稱:

          ___________________________________________________

          5.開戶銀行:

          _____________________________________________________

          6.開戶銀行賬號:_________________________________________________

          注:《轉(zhuǎn)賬退稅申請書》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復(fù)印件送國庫,第二聯(lián)海關(guān)留存。

          說明:

          1.此申請書適用于以銀行劃轉(zhuǎn)方式退還稅款的情況。

          2.“申請退還金額”中所涉及的稅種應(yīng)與原稅款專用繳款書上所列關(guān)稅、增值稅、消費稅或其他實際項目一致。

          3.按照《中華人民共和國進(jìn)出口關(guān)稅條例》第52條第2款規(guī)定,納稅義務(wù)人發(fā)現(xiàn)多繳稅款的`,可自繳納稅款之日起1年內(nèi)要求退還多繳的稅款并加算同期活期存款利息。

          4.此申請書需附原稅款專用繳款書復(fù)印件各一份。

          5.此申請書需申請人簽字并加蓋單位公章。

        退稅申請書8

        xx稅局:

          本公司xxxxxxxx。因xx年xx月xx日在申報稅款所屬期為xx年xx月xx日至xx年xx月xx日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為至xx年xx月xx日,申報成功,該筆稅款是xxx元,已扣款成功。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款xxx元。

          請予核準(zhǔn)。

          特此說明!

          xxxxxxxxxxxx單位

          xx年xx月xx日

        退稅申請書9

        ______稅務(wù)局:

          我公司于_______年度年終匯算中,全年應(yīng)繳所得稅額_______元,已預(yù)繳了_______元,多繳_______元,現(xiàn)申請退稅。

          請給予批復(fù)!

          申請人:_______單位

          _______年_______月_______日

        退稅申請書10

        xxx稅局:

          因6月7日在申報稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為1月01日至12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:xxxxxxxxxxx)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

          在6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。

          稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)

          開戶行:xx銀行

          銀行賬號:xxxxx

          特此說明!

        此致

        敬禮

          申請公司:xxx

          日期:x月xx日

        退稅申請書11

        XX國稅局:

          我公司是XXXX。根據(jù)XX規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

          XX月份,我公司銷售收入XXXX元由于XXXX原因,被扣繳增值稅XXXX元。

          根據(jù)XX規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。

          特此報告,請核準(zhǔn)!

          申請公司:XX

          月XX日

        退稅申請書12

        __________稅局:

          本公司____________________(納稅編碼:________)。因____年6月7日在申報稅款所屬期為____年1月01日至____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為____年1月01日至____年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:___________)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

          在____年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為____年1月01日至____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所申請書的樣板得投資者個人所得稅年度匯申請書格式范文模板算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。

          稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)

          開戶行:__銀申請書貧困補助行

          銀行賬號:________

          特此說明!

          ______單位名字

          20__年__月__日____

        退稅申請書13

        _______稅局:

          20____年____月____日,因操作失誤,我公司將____月份的個人所得稅重復(fù)申報了兩次,向貴局繳納了兩次個人所得稅,金額為________元,稅款于20____年____月____日繳入________市級金庫中,F(xiàn)特向貴局提出申請,將我營業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

          ____________公司

          20____年____月____日

        退稅申請書14

        xxxx稅務(wù)局:

          公司注冊在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號為:xxxx,納稅人識別碼為:xx。我單位屬小微企業(yè),月營業(yè)額不足兩萬元,一直以來都是依法納稅,正常申報繳納各項應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財政部和國家稅務(wù)總局(財稅[20xx]52號)及(國家稅務(wù)總局公告20xx年49號)的文件精神。

          從20xx年8月1日起,小微企業(yè)月營業(yè)額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的.可享受免稅政策。我公司20xx年x月和x月的營業(yè)稅及附加已于當(dāng)期申報繳納入庫,現(xiàn)向貴局申請退回已繳納20xx年x月和x。

          特此申請。

          申請公司:xxxx公司

          20xx年xx月xx日

        退稅申請書15

          打電話給地稅局專管員,要一份地方稅種補(退)稅申請表,填好蓋章送地稅局專管員簽字,然后去柜臺辦理退稅。

          這個不僅僅是退個人所得稅的問題,你上個月還多報了個人收入,這個申報記錄也必須改正,不然到了年末地稅局做全年數(shù)據(jù)審查的時候會有麻煩。

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